|
|
|
|
|
|
|
|
|
Id |
DatumUplate |
PrimateljNaziv |
Oib |
Mjesto |
OpisPlacanja |
Iznos |
Valuta |
Nazivkonta |
349 |
12.04.2024. |
LJEKARNA PABLO |
23197705042 |
Gospić |
Plaćanje računa 22-17-1-1-2024 1 |
104.49 |
EUR |
Dobavljači za službena, radna i zast.odjeća i obuć |
350 |
12.04.2024. |
STARČEVIĆ,OBRT ZA STROJNU OBRADU |
46009109169 |
Lički Osik |
Plaćanje računa 40/1/1-1-2024 1 |
25 |
EUR |
Dobavljači za usluge teku.i investic.održavanja |
351 |
12.04.2024. |
A1 Hrvatska d.o.o. |
23269006802 |
Zagreb |
Plaćanje računa 0000490679042024-1-2024 1 |
169.59 |
EUR |
Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza |
352 |
12.04.2024. |
A1 Hrvatska d.o.o. |
23269006802 |
Zagreb |
Plaćanje računa 0000490678042024-1-2024 1 |
22.84 |
EUR |
Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza |
353 |
12.04.2024. |
IRATA D.O.O |
57955903173 |
Zagreb |
Plaćanje računa 670-1-1-1-2024 1 |
112.5 |
EUR |
Dobavljači za računalne usluge |
354 |
12.04.2024. |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
Zagreb |
Plaćanje računa 25-0324-0169880-1-2024 1 |
1.66 |
EUR |
Dobavljači za bankarske i usl.platnog prometa |
355 |
12.04.2024. |
COKY d.o.o. |
54120753896 |
Gospić |
Plaćanje računa 84/1/2-1-2024 1 |
685.69 |
EUR |
Dobavljači za Instrumente, uređaje i stojeve |
356 |
12.04.2024. |
COKY d.o.o. |
54120753896 |
Gospić |
Plaćanje računa 85/1/2-1-2024 1 |
201 |
EUR |
Dobavljači za računalne usluge |
357 |
12.04.2024. |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO |
96210828522 |
Gospić |
Plaćanje računa 240341-1-2024 1 |
131.4 |
EUR |
Dobavljači za zdravstvene usluge |
358 |
12.04.2024. |
HEP OPSKRBA |
63073332379 |
Zagreb |
Plaćanje računa 0010018249-240320-9-1-2024 1 |
1,522.07 |
EUR |
Dobavljači za energiju |
359 |
12.04.2024. |
NAKLADA PANDA, ZAGREB |
08071235142 |
Zagreb-Dubrava |
Plaćanje računa 128/1/2-1-2024 1 |
778.91 |
EUR |
Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
360 |
12.04.2024. |
DUKAT D.D. |
25457712630 |
Zagreb |
Plaćanje računa 167808-16-1-1-2024 1 |
243.86 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
361 |
12.04.2024. |
DUKAT D.D. |
25457712630 |
Zagreb |
Plaćanje računa 167807-16-1-1-2024 1 |
98.34 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
362 |
12.04.2024. |
DUKAT D.D. |
25457712630 |
Zagreb |
Plaćanje računa 167806-16-1-1-2024 1 |
67.13 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
363 |
12.04.2024. |
Cute Zagreb d.o.o. |
92353011206 |
Zagreb |
WEB NARUĐŽBA 108965 |
83.6 |
EUR |
|
364 |
12.04.2024. |
PLODINE D.D. RIJEKA |
92510683607 |
Rijeka |
Plaćanje računa 6215-034-6-1-2024 1 |
18.97 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
365 |
12.04.2024. |
KLAONICA CESARICA |
29454869184 |
Karlobag |
Plaćanje računa 182/01/0-1-2024 1 |
211.07 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
366 |
12.04.2024. |
KLAONICA CESARICA |
29454869184 |
Karlobag |
Plaćanje računa 181/01/0-1-2024 1 |
100.88 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
367 |
12.04.2024. |
KLAONICA CESARICA |
29454869184 |
Karlobag |
Plaćanje računa 184/01/0-1-2024 1 |
567.6 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
368 |
12.04.2024. |
ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme |
70812508533 |
Čavle |
Plaćanje računa 3573-3910-1-2024 1 |
10.4 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
369 |
12.04.2024. |
KLAONICA CESARICA |
29454869184 |
Karlobag |
Plaćanje računa 188/01/0-1-2024 1 |
278.7 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
370 |
12.04.2024. |
KLAONICA CESARICA |
29454869184 |
Karlobag |
Plaćanje računa 190/01/0-1-2024 1 |
133.49 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
371 |
12.04.2024. |
ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme |
70812508533 |
Čavle |
Plaćanje računa 3577-3910-1-2024 1 |
421.88 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
372 |
12.04.2024. |
Učilište EDUKA-SAVJET vl.Višnja Mikuš-Krešić |
69127475284 |
Sesvete |
Plaćanje računa 126/1/1-1-2024 1 |
199.09 |
EUR |
Dobavljači za intelektualne i osobne usluge |
373 |
12.04.2024. |
ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme |
70812508533 |
Čavle |
Plaćanje računa 3574-3910-1-2024 1 |
70 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
374 |
12.04.2024. |
VINDIJA D.D. VARAŽDIN |
44138062462 |
Varaždin |
Plaćanje računa 1-153935643-1-2024 1 |
496.71 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
375 |
12.04.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 4293/111/2-1-2024 1 |
349.8 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
376 |
12.04.2024. |
M.I. D.O.O. GOSPIĆ |
28674433096 |
Gospić |
Plaćanje računa 282/01/1-1-2024 1 |
275 |
EUR |
Dobavljači za intelektualne i osobne usluge |
377 |
12.04.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 4299/111/2-1-2024 1 |
728.07 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
378 |
12.04.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 4300/111/2-1-2024 1 |
188.83 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
379 |
12.04.2024. |
ZU ljekarne Švaljek |
55832250129 |
Lički Osik |
Plaćanje računa 160-14-99/2024-1-2024 1 |
95.15 |
EUR |
Dobavljači za službena, radna i zast.odjeća i obuć |
405 |
10.04.2024. |
Plaće |
|
|
Plaće za zaposlene |
124,096.52 |
EUR |
Plaće za zaposlene |
406 |
10.04.2024. |
Plaće |
|
|
Prekovremeni rad |
1,144.65 |
EUR |
Prekovremeni rad |
407 |
10.04.2024. |
Plaće |
|
|
¸jubilarne nagrade-neoporezivi dio |
1,260.87 |
EUR |
¸jubilarne nagrade-neoporezivi dio |
408 |
10.04.2024. |
Plaće |
|
|
regres za godišnji odmor |
200 |
EUR |
regres za godišnji odmor |
409 |
10.04.2024. |
Plaće |
|
|
dop.za obavezno zdravstv.osig-riznica |
20,664.79 |
EUR |
dop.za obavezno zdravstv.osig-riznica |
410 |
10.04.2024. |
Plaće |
|
|
Naknada za prijevoz na posao i s posla |
4,330.26 |
EUR |
Naknada za prijevoz na posao i s posla |
323 |
08.04.2024. |
IRATA D.O.O |
57955903173 |
Zagreb |
Plaćanje računa 588-1-1-1-2024 1 |
270.08 |
EUR |
Dobavljači za računalne usluge |
324 |
08.04.2024. |
MARTINČIĆ D.O.O. GOSPIĆ |
61170856401 |
Gospić |
Plaćanje računa 202/01/4-1-2024 1 |
79.2 |
EUR |
Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr |
325 |
08.04.2024. |
PROJECT-TRADE d.o.o. |
99180613311 |
Zagreb-Dubrava |
Plaćanje računa 330/1/2024-1-2024 1 |
32.18 |
EUR |
Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr |
326 |
08.04.2024. |
Hrvatski Telekom D.D. |
81793146560 |
Zagreb |
Plaćanje računa 5005360236-295-3-1-2024 1 |
16.35 |
EUR |
Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza |
327 |
08.04.2024. |
Hrvatski Telekom D.D. |
81793146560 |
Zagreb |
Plaćanje računa 5005357624-295-0-1-2024 1 |
14.6 |
EUR |
Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza |
328 |
08.04.2024. |
Hrvatski Telekom D.D. |
81793146560 |
Zagreb |
Plaćanje računa 5009134934-295-1-1-2024 1 |
14.81 |
EUR |
Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza |
329 |
08.04.2024. |
TK Elvator Eastrem Europe GmbH |
94505281348 |
Zagreb |
Plaćanje računa 4276/01-1-2024 1 |
51.39 |
EUR |
Dobavljači za usluge teku.i investic.održavanja |
330 |
08.04.2024. |
USLUGA d.o.o. |
90077579259 |
Gospić |
Plaćanje računa 2316/5/1-1-2024 1 |
422.63 |
EUR |
Dobavljači za komunalne usluge |
331 |
08.04.2024. |
TEHNOINVEST ZAGREB D.O.O. |
90487555284 |
Lučko |
Plaćanje računa 817-01-91-1-2024 1 |
232.63 |
EUR |
Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr |
332 |
08.04.2024. |
USLUGA d.o.o. |
90077579259 |
Gospić |
Plaćanje računa 2317/5/1-1-2024 1 |
10.5 |
EUR |
Dobavljači za komunalne usluge |
333 |
08.04.2024. |
TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ |
75685610464 |
Gospić |
Plaćanje računa 493/99/1-1-2024 1 |
188.9 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
334 |
08.04.2024. |
TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ |
75685610464 |
Gospić |
Plaćanje računa 496/99/1-1-2024 1 |
51.45 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
335 |
08.04.2024. |
TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ |
75685610464 |
Gospić |
Plaćanje računa 495/99/1-1-2024 1 |
36.75 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
336 |
08.04.2024. |
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA |
68419124305 |
Zagreb |
Plaćanje računa 4047943798-202404-6-1-2024 1 |
31.86 |
EUR |
Dobavljači za usluge promidžbe i informiranja |
337 |
08.04.2024. |
TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ |
75685610464 |
Gospić |
Plaćanje računa 494/99/1-1-2024 1 |
13.23 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
338 |
08.04.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 4042/111/2-1-2024 1 |
326.33 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
339 |
08.04.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 4030/111/2-1-2024 1 |
148.76 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
340 |
08.04.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 4029/111/2-1-2024 1 |
142.96 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
341 |
08.04.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 4031/111/2-1-2024 1 |
124.28 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
342 |
08.04.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 4045/111/2-1-2024 1 |
121.91 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
343 |
08.04.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 4046/111/2-1-2024 1 |
92.26 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
344 |
08.04.2024. |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
Zagreb-Novi Zagreb |
Plaćanje računa 117054012100-1-2024 1 |
231.46 |
EUR |
Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
345 |
08.04.2024. |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
Zagreb-Novi Zagreb |
Plaćanje računa 117054012088-1-2024 1 |
198.5 |
EUR |
Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
346 |
08.04.2024. |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
Zagreb-Novi Zagreb |
Plaćanje računa 117054012096-1-2024 1 |
22.85 |
EUR |
Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
347 |
08.04.2024. |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
Zagreb-Novi Zagreb |
Plaćanje računa 117054012118-1-2024 1 |
16.9 |
EUR |
Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
348 |
08.04.2024. |
PLODINE D.D. RIJEKA |
92510683607 |
Rijeka |
Plaćanje računa 12353-034-4-1-2024 1 |
32.12 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
315 |
02.04.2024. |
NetCom d.o.o. |
46118101286 |
Rijeka |
Plaćanje računa 1301/0102/1-1-2024 1 |
41.48 |
EUR |
Dobavljači za računalne usluge |
316 |
02.04.2024. |
VRKLJAN D. O.O. |
72313761076 |
Gospić |
Plaćanje računa 480/5/2-1-2024 1 |
159.81 |
EUR |
Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr |
317 |
02.04.2024. |
DUKAT D.D. |
25457712630 |
Zagreb |
Plaćanje računa 158376-16-1-1-2024 1 |
41.48 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
318 |
02.04.2024. |
Suknaić gradnja d.o.o. |
01802658011 |
Gospić |
PLAĆANJE RAČUNA |
1,400.00 |
EUR |
|
319 |
02.04.2024. |
Suknaić gradnja d.o.o. |
01802658011 |
Gospić |
PLAĆANJE RAČUNA |
10,940.63 |
EUR |
|
320 |
02.04.2024. |
PROJECT-TRADE d.o.o. |
99180613311 |
Zagreb-Dubrava |
PLAĆANJE RAČUNA |
32.18 |
EUR |
|
321 |
02.04.2024. |
PROJECT-TRADE d.o.o. |
99180613311 |
Zagreb-Dubrava |
PLAĆANJE RAČUNA |
32.18 |
EUR |
|
322 |
02.04.2024. |
LUKAC D.O.O. |
13065879285 |
Gospić |
PLAĆANJE RAČUNA |
875 |
EUR |
|
300 |
29.03.2024. |
WMD obrt za webhosting,marketing i dizajn |
50791193834 |
Bjelovar |
Plaćanje računa 313-1-2024 1 |
73.33 |
EUR |
Dobavljači za računalne usluge |
301 |
29.03.2024. |
KLAONICA CESARICA |
29454869184 |
Karlobag |
Plaćanje računa 156/01/0-1-2024 1 |
283.56 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
302 |
29.03.2024. |
KLAONICA CESARICA |
29454869184 |
Karlobag |
Plaćanje računa 157/01/0-1-2024 1 |
139.4 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
303 |
29.03.2024. |
KLAONICA CESARICA |
29454869184 |
Karlobag |
Plaćanje računa 159/01/0-1-2024 1 |
126.1 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
304 |
29.03.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 3738/111/2-1-2024 1 |
524.93 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
305 |
29.03.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 3749/111/2-1-2024 1 |
475.47 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
306 |
29.03.2024. |
DUKAT D.D. |
25457712630 |
Zagreb |
Plaćanje računa 147054-16-1-1-2024 1 |
203.15 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
307 |
29.03.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 3750/111/2-1-2024 1 |
89.06 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
308 |
29.03.2024. |
DUKAT D.D. |
25457712630 |
Zagreb |
Plaćanje računa 147053-16-1-1-2024 1 |
68.24 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
309 |
29.03.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 3747/111/2-1-2024 1 |
63.97 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
310 |
29.03.2024. |
VINDIJA D.D. VARAŽDIN |
44138062462 |
Varaždin |
Plaćanje računa 1-153757553-1-2024 1 |
28.12 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
311 |
29.03.2024. |
KLAONICA CESARICA |
29454869184 |
Karlobag |
Plaćanje računa 172/01/0-1-2024 1 |
583.9 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
312 |
29.03.2024. |
KLAONICA CESARICA |
29454869184 |
Karlobag |
Plaćanje računa 171/01/0-1-2024 1 |
36.11 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
313 |
29.03.2024. |
LABTEX D.O.O. |
14047473247 |
Zagreb |
Plaćanje računa 2241-01-91-1-2024 1 |
2,081.25 |
EUR |
Dobavljači za službena, radna i zast.odjeća i obuć |
314 |
29.03.2024. |
Trgovački obrt Zagi,Gospić |
90089766824 |
Gospić |
Plaćanje računa 102/1/3-1-2024 1 |
84.53 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
289 |
26.03.2024. |
OSNOVNA ŠKOLA PERUŠIĆ |
66972856501 |
Perušić |
Plaćanje računa 6/1/1-1-2024 1 |
2,696.05 |
EUR |
Dobavljači za energiju |
290 |
26.03.2024. |
OSNOVNA ŠKOLA PERUŠIĆ |
66972856501 |
Perušić |
Plaćanje računa 5/1/1-1-2024 1 |
54.95 |
EUR |
Dobavljači za komunalne usluge |
291 |
26.03.2024. |
OSNOVNA ŠKOLA PERUŠIĆ |
66972856501 |
Perušić |
Plaćanje računa 4/1/1-1-2024 1 |
32.74 |
EUR |
Dobavljači za komunalne usluge |
292 |
26.03.2024. |
Lindstrom d.o.o. |
17796122877 |
Zagreb-Susedgrad |
Plaćanje računa 2401336/1/2-1-2024 1 |
23.6 |
EUR |
Dobavljači za zakupnine i najamnine |
293 |
26.03.2024. |
MRVICA M d.o.o. za trg.i usluge |
|
Gospić |
Plaćanje računa 21/005/1-1-2024 1 |
149.23 |
EUR |
Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr |
294 |
26.03.2024. |
DUKAT D.D. |
25457712630 |
Zagreb |
Plaćanje računa 139047-16-1-1-2024 1 |
412.05 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
295 |
26.03.2024. |
VINDIJA D.D. VARAŽDIN |
44138062462 |
Varaždin |
Plaćanje računa 1-153681383-1-2024 1 |
175.65 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
296 |
26.03.2024. |
DUKAT D.D. |
25457712630 |
Zagreb |
Plaćanje računa 139046-16-1-1-2024 1 |
112.29 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
297 |
26.03.2024. |
DUKAT D.D. |
25457712630 |
Zagreb |
Plaćanje računa 139048-16-1-1-2024 1 |
54.39 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
298 |
26.03.2024. |
NATURA CENTAR d.o.o. |
98962053654 |
Zagreb |
Plaćanje računa 45/1/1-1-2024 1 |
591 |
EUR |
Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
299 |
26.03.2024. |
METIS d.d. Otočac |
19158233033 |
Otočac |
Plaćanje računa 78/541/37-1-2024 1 |
35 |
EUR |
Dobavljači za komunalne usluge |
404 |
26.03.2024. |
Plaće |
|
|
|
8,600.00 |
EUR |
|
281 |
21.03.2024. |
DIČ d.o.o. Gospić |
55481199103 |
Gospić |
Plaćanje računa 55/1/1-1-2024 1 |
91.84 |
EUR |
Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr |
282 |
21.03.2024. |
LJEKARNA PABLO |
23197705042 |
Gospić |
Plaćanje računa 19-17-1-1-2024 1 |
32.06 |
EUR |
Dobavljači za službena, radna i zast.odjeća i obuć |
283 |
21.03.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 3372/111/2-1-2024 1 |
565.86 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
284 |
21.03.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 3368/111/2-1-2024 1 |
185.85 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
285 |
21.03.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 3373/111/2-1-2024 1 |
170.75 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
286 |
21.03.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 3378/111/2-1-2024 1 |
147.48 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
287 |
21.03.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 3406/111/2-1-2024 1 |
32.04 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
288 |
21.03.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 3394/111/2-1-2024 1 |
10.68 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
258 |
20.03.2024. |
JAMITA,obrt za trgovinu vl. Snježana Pajdaković |
66344127751 |
Gospić |
Plaćanje računa 4/3/1-1-2024 1 |
104.7 |
EUR |
Dobavljači za službena, radna i zast.odjeća i obuć |
259 |
20.03.2024. |
DOMO SOLE |
65943906795 |
Zadar |
Plaćanje računa 21/1/1-1-2024 1 |
867.5 |
EUR |
Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr |
260 |
20.03.2024. |
DOMO SOLE |
65943906795 |
Zadar |
Plaćanje računa 22/1/1-1-2024 1 |
320 |
EUR |
Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr |
261 |
20.03.2024. |
ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme |
70812508533 |
Čavle |
Plaćanje računa 2799-3910-1-2024 1 |
28.31 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
262 |
20.03.2024. |
ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme |
70812508533 |
Čavle |
Plaćanje računa 2725-3910-1-2024 1 |
74.75 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
263 |
20.03.2024. |
ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme |
70812508533 |
Čavle |
Plaćanje računa 2726-3910-1-2024 1 |
31.25 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
264 |
20.03.2024. |
ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme |
70812508533 |
Čavle |
Plaćanje računa 2727-3910-1-2024 1 |
27.88 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
265 |
20.03.2024. |
ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme |
70812508533 |
Čavle |
Plaćanje računa 2794-3910-1-2024 1 |
465.75 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
266 |
20.03.2024. |
ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme |
70812508533 |
Čavle |
Plaćanje računa 2793-3910-1-2024 1 |
308.13 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
267 |
20.03.2024. |
ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme |
70812508533 |
Čavle |
Plaćanje računa 2798-3910-1-2024 1 |
74.75 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
268 |
20.03.2024. |
ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme |
70812508533 |
Čavle |
Plaćanje računa 2797-3910-1-2024 1 |
37 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
269 |
20.03.2024. |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
Zagreb-Novi Zagreb |
Plaćanje računa 117054009605-1-2024 1 |
574.48 |
EUR |
Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
270 |
20.03.2024. |
DUKAT D.D. |
25457712630 |
Zagreb |
Plaćanje računa 130695-16-1-1-2024 1 |
312.58 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
271 |
20.03.2024. |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
Zagreb-Novi Zagreb |
Plaćanje računa 117054009575-1-2024 1 |
102.13 |
EUR |
Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
272 |
20.03.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 3361/111/2-1-2024 1 |
695.6 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
273 |
20.03.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 3360/111/2-1-2024 1 |
210.07 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
274 |
20.03.2024. |
BUTAN PLIN |
80051835685 |
Novigrad (Cittanova) |
Plaćanje računa 129/0007/214-1-2024 1 |
4,550.00 |
EUR |
Dobavljači za energiju |
275 |
20.03.2024. |
TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ |
75685610464 |
Gospić |
Plaćanje računa 109/99/1-1-2024 1 |
352.13 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
276 |
20.03.2024. |
TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ |
75685610464 |
Gospić |
Plaćanje računa 412/99/1-1-2024 1 |
75.35 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
277 |
20.03.2024. |
TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ |
75685610464 |
Gospić |
Plaćanje računa 411/99/1-1-2024 1 |
55.43 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
278 |
20.03.2024. |
TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ |
75685610464 |
Gospić |
Plaćanje računa 410/99/1-1-2024 1 |
13.23 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
279 |
20.03.2024. |
BUTAN PLIN |
80051835685 |
Novigrad (Cittanova) |
PLAĆANJE RAČUNA 129/0007/214-1-2021 1 |
4,550.00 |
EUR |
|
280 |
20.03.2024. |
BUTAN PLIN |
80051835685 |
Novigrad (Cittanova) |
PLAĆANJE RAČUNA 129/0007/214-1-2024 1 |
4,550.00 |
EUR |
|
245 |
14.03.2024. |
IRATA D.O.O |
57955903173 |
Zagreb |
Plaćanje računa 499-1-1-1-2024 1 |
37.5 |
EUR |
Dobavljači za računalne usluge |
246 |
14.03.2024. |
PERUŠIĆ d.o.o. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI |
72380967406 |
Perušić |
Plaćanje računa 838560-1-2024 1 |
30.77 |
EUR |
Dobavljači za komunalne usluge |
247 |
14.03.2024. |
KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o. |
64163074544 |
Gospić |
Plaćanje računa 00504/6/1-1-2024 1 |
462.52 |
EUR |
Dobavljači za komunalne usluge |
248 |
14.03.2024. |
Učilište EDUKA-SAVJET vl.Višnja Mikuš-Krešić |
69127475284 |
Sesvete |
Plaćanje računa 90/1/1-1-2024 1 |
199.09 |
EUR |
Dobavljači za intelektualne i osobne usluge |
249 |
14.03.2024. |
HEP OPSKRBA |
63073332379 |
Zagreb |
Plaćanje računa 00100185249-240220-2-1-2024 1 |
1,475.38 |
EUR |
Dobavljači za energiju |
250 |
14.03.2024. |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
Zagreb |
Plaćanje računa 08-0224-0113724-1-2024 1 |
16.6 |
EUR |
Dobavljači za bankarske i usl.platnog prometa |
251 |
14.03.2024. |
KLAONICA CESARICA |
29454869184 |
Karlobag |
Plaćanje računa 132/01/0-1-2024 1 |
703.6 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
252 |
14.03.2024. |
KLAONICA CESARICA |
29454869184 |
Karlobag |
Plaćanje računa 130/01/0-1-2024 1 |
211.07 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
253 |
14.03.2024. |
KLAONICA CESARICA |
29454869184 |
Karlobag |
Plaćanje računa 131/01/0-1-2024 1 |
139.4 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
254 |
14.03.2024. |
KLAONICA CESARICA |
29454869184 |
Karlobag |
Plaćanje računa 133/01/0-1-2024 1 |
138.71 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
255 |
14.03.2024. |
OPREMA RADMAN d.o.o. |
27290068263 |
Zagreb-Sloboština |
Plaćanje računa 199/2024-1-2024 1 |
372.5 |
EUR |
Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr |
256 |
14.03.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 3033/111/2-1-2024 1 |
766.77 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
257 |
14.03.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 3032/111/2-1-2024 1 |
548.87 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
214 |
08.03.2024. |
IRATA D.O.O |
57955903173 |
Zagreb |
Plaćanje računa 419-1-1-1-2024 1 |
270.08 |
EUR |
Dobavljači za računalne usluge |
215 |
08.03.2024. |
DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ |
04154250204 |
Gospić |
Plaćanje računa 14-24-1-2024 1 |
1,262.29 |
EUR |
Dobavljači za zakupnine i najamnine |
216 |
08.03.2024. |
A1 Hrvatska d.o.o. |
23269006802 |
Zagreb |
Plaćanje računa 000493747032024-1-2024 1 |
167.66 |
EUR |
Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza |
217 |
08.03.2024. |
INA D.D. ZAGREB (PLIN I GORIVO-AKTIVNI) |
27759560625 |
Zagreb-Novi Zagreb |
Plaćanje računa 14785/1-1-2024 1 |
63 |
EUR |
Dobavljači za energiju |
218 |
08.03.2024. |
A1 Hrvatska d.o.o. |
23269006802 |
Zagreb |
Plaćanje računa 000493746032024-1-2024 1 |
22.94 |
EUR |
Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza |
219 |
08.03.2024. |
Hrvatski Telekom D.D. |
81793146560 |
Zagreb |
Plaćanje računa 5005360236-294-5-1-2024 1 |
15.7 |
EUR |
Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza |
220 |
08.03.2024. |
Hrvatski Telekom D.D. |
81793146560 |
Zagreb |
Plaćanje računa 5005357624-294-1-1-2024 1 |
14.6 |
EUR |
Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza |
221 |
08.03.2024. |
Hrvatski Telekom D.D. |
81793146560 |
Zagreb |
Plaćanje računa 5009134934-294-3-1-2024 1 |
14.6 |
EUR |
Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza |
222 |
08.03.2024. |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO |
96210828522 |
Gospić |
Plaćanje računa 240183-1-2024 1 |
219 |
EUR |
Dobavljači za zdravstvene usluge |
223 |
08.03.2024. |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
Zagreb |
Plaćanje računa 25-0224-0084798-1-2024 1 |
1.66 |
EUR |
Dobavljači za bankarske i usl.platnog prometa |
224 |
08.03.2024. |
TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ |
75685610464 |
Gospić |
Plaćanje računa 320/99/1-1-2024 1 |
366.24 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
225 |
08.03.2024. |
TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ |
75685610464 |
Gospić |
Plaćanje računa 323/99/1-1-2024 1 |
51.45 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
226 |
08.03.2024. |
TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ |
75685610464 |
Gospić |
Plaćanje računa 322/99/1-1-2024 1 |
36.75 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
227 |
08.03.2024. |
TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ |
75685610464 |
Gospić |
Plaćanje računa 321/99/1-1-2024 1 |
13.23 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
228 |
08.03.2024. |
VINDIJA D.D. VARAŽDIN |
44138062462 |
Varaždin |
Plaćanje računa 1-153362723-1-2024 1 |
10.13 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
229 |
08.03.2024. |
Općina KARLOBAG |
24872552514 |
Karlobag |
Plaćanje računa 2892189-1-2024 1 |
45.61 |
EUR |
Dobavljači za komunalne usluge |
230 |
08.03.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 2713/111/2-1-2024 1 |
542.02 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
231 |
08.03.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 2708/111/2-1-2024 1 |
430.63 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
232 |
08.03.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 2714/111/2-1-2024 1 |
220.58 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
233 |
08.03.2024. |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
Zagreb-Novi Zagreb |
Plaćanje računa 117054007882-1-2024 1 |
123 |
EUR |
Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
234 |
08.03.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 2707/111/2-1-2024 1 |
91.07 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
235 |
08.03.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 2716/111/2-1-2024 1 |
72.75 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
236 |
08.03.2024. |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
Zagreb-Novi Zagreb |
Plaćanje računa 117054007874-1-2024 1 |
66.23 |
EUR |
Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
237 |
08.03.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 2706/111/2-1-2024 1 |
23.37 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
238 |
08.03.2024. |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
Zagreb-Novi Zagreb |
Plaćanje računa 117054007858-1-2024 1 |
13.95 |
EUR |
Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
239 |
08.03.2024. |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
Zagreb-Novi Zagreb |
Plaćanje računa 117054007866-1-2024 1 |
11.63 |
EUR |
Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
240 |
08.03.2024. |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
Zagreb-Novi Zagreb |
Plaćanje računa 117054007890-1-2024 1 |
4.65 |
EUR |
Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
241 |
08.03.2024. |
VINDIJA D.D. VARAŽDIN |
44138062462 |
Varaždin |
Plaćanje računa 1-153432373-1-2024 1 |
379.35 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
242 |
08.03.2024. |
DUKAT D.D. |
25457712630 |
Zagreb |
Plaćanje računa 110855-16-1-1-2024 1 |
329.88 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
243 |
08.03.2024. |
DUKAT D.D. |
25457712630 |
Zagreb |
Plaćanje računa 110856-16-1-1-2024 1 |
77.9 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
244 |
08.03.2024. |
DUKAT D.D. |
25457712630 |
Zagreb |
Plaćanje računa 110857-16-1-1-2024 1 |
73.79 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
397 |
07.03.2024. |
Plaće |
|
|
Plaće za zaposlene |
122,691.08 |
EUR |
Plaće za zaposlene |
398 |
07.03.2024. |
Plaće |
|
|
Prekovremeni rad |
1,772.27 |
EUR |
Prekovremeni rad |
399 |
07.03.2024. |
Plaće |
|
|
¸jubilarne nagrade-neoporezivi dio |
663.61 |
EUR |
¸jubilarne nagrade-neoporezivi dio |
400 |
07.03.2024. |
Plaće |
|
|
Naknada za bolest, invalidnost i-neopor.dio |
398.17 |
EUR |
Naknada za bolest, invalidnost i-neopor.dio |
401 |
07.03.2024. |
Plaće |
|
|
regres za godišnji odmor |
200 |
EUR |
regres za godišnji odmor |
402 |
07.03.2024. |
Plaće |
|
|
dop.za obavezno zdravstv.osig-riznica |
20,536.43 |
EUR |
dop.za obavezno zdravstv.osig-riznica |
403 |
07.03.2024. |
Plaće |
|
|
Naknada za prijevoz na posao i s posla |
4,291.43 |
EUR |
Naknada za prijevoz na posao i s posla |
185 |
04.03.2024. |
LJEKARNA PABLO |
23197705042 |
Gospić |
Plaćanje računa 12-17-1-1-2024 1 |
14.71 |
EUR |
Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
186 |
04.03.2024. |
LJEKARNA PABLO |
23197705042 |
Gospić |
Plaćanje računa 14-17-1-1-2024 1 |
50.89 |
EUR |
Dobavljači za službena, radna i zast.odjeća i obuć |
187 |
04.03.2024. |
NetCom d.o.o. |
46118101286 |
Rijeka |
Plaćanje računa 824/0102/1-1-2024 1 |
41.48 |
EUR |
Dobavljači za računalne usluge |
188 |
04.03.2024. |
JAVNI BILJEŽNIK MILE FAJDIĆ |
97248890474 |
Gospić |
Plaćanje računa 381/1-1-2024 1 |
3.83 |
EUR |
Dobavljači za ostale nespomenute rashode poslovanj |
189 |
04.03.2024. |
Lindstrom d.o.o. |
17796122877 |
Zagreb-Susedgrad |
Plaćanje računa 2400674/1/2-1-2024 1 |
23.6 |
EUR |
Dobavljači za zakupnine i najamnine |
190 |
04.03.2024. |
ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme |
70812508533 |
Čavle |
Plaćanje računa 1906-3910-1-2024 1 |
478.25 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
191 |
04.03.2024. |
ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme |
70812508533 |
Čavle |
Plaćanje računa 1905-3910-1-2024 1 |
354.75 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
192 |
04.03.2024. |
ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme |
70812508533 |
Čavle |
Plaćanje računa 1932-3910-1-2024 1 |
141.25 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
193 |
04.03.2024. |
TK Elvator Eastrem Europe GmbH |
94505281348 |
Zagreb |
Plaćanje računa 3197/01-1-2024 1 |
51.39 |
EUR |
Dobavljači za usluge teku.i investic.održavanja |
194 |
04.03.2024. |
Izdavačka djelatnost Znaci vremena |
79256403101 |
Zagreb |
Plaćanje računa 22/1/2-1-2024 1 |
12 |
EUR |
Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
195 |
04.03.2024. |
DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ ORD.MED.RADA I SPORTA |
04154250204 |
Gospić |
Plaćanje računa 200/1-1-2024 1 |
57 |
EUR |
Dobavljači za zdravstvene usluge |
196 |
04.03.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 2321/111/2-1-2024 1 |
42.13 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
197 |
04.03.2024. |
USLUGA d.o.o. |
90077579259 |
Gospić |
Plaćanje računa 1189/5/1-1-2024 1 |
403.26 |
EUR |
Dobavljači za komunalne usluge |
198 |
04.03.2024. |
USLUGA d.o.o. |
90077579259 |
Gospić |
Plaćanje računa 1190/5/1-1-2024 1 |
10.5 |
EUR |
Dobavljači za komunalne usluge |
199 |
04.03.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 2404/111/2-1-2024 1 |
544.13 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
200 |
04.03.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 2400/111/2-1-2024 1 |
327.2 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
201 |
04.03.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 2398/111/2-1-2024 1 |
139.81 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
202 |
04.03.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 2403/111/2-1-2024 1 |
103.27 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
203 |
04.03.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 2396/111/2-1-2024 1 |
102.21 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
204 |
04.03.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 2402/111/2-1-2024 1 |
71.41 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
205 |
04.03.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 2405/111/2-1-2024 1 |
54.94 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
206 |
04.03.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 2394/111/2-1-2024 1 |
35.96 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
207 |
04.03.2024. |
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA |
68419124305 |
Zagreb |
Plaćanje računa 4047943798-202403-8-1-2024 1 |
31.86 |
EUR |
Dobavljači za usluge promidžbe i informiranja |
208 |
04.03.2024. |
KLAONICA CESARICA |
29454869184 |
Karlobag |
Plaćanje računa 111/01/0-1-2024 1 |
37.83 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
209 |
04.03.2024. |
KLAONICA CESARICA |
29454869184 |
Karlobag |
Plaćanje računa 117/01/0-1-2024 1 |
134.06 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
210 |
04.03.2024. |
DUKAT D.D. |
25457712630 |
Zagreb |
Plaćanje računa 102763-16-1-1-2024 1 |
293.73 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
211 |
04.03.2024. |
VRKLJAN D. O.O. |
72313761076 |
Gospić |
Plaćanje računa 281/5/2-1-2024 1 |
240.56 |
EUR |
Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr |
212 |
04.03.2024. |
DUKAT D.D. |
25457712630 |
Zagreb |
Plaćanje računa 102762-16-1-1-2024 1 |
59.15 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
213 |
04.03.2024. |
DUKAT D.D. |
25457712630 |
Zagreb |
Plaćanje računa 102764-16-1-1-2024 1 |
31.59 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
177 |
27.02.2024. |
LJEKARNA PABLO |
23197705042 |
Gospić |
Plaćanje računa 10-17-1-1-2024 1 |
50.89 |
EUR |
Dobavljači za službena, radna i zast.odjeća i obuć |
178 |
27.02.2024. |
PLODINE D.D. RIJEKA |
92510683607 |
Rijeka |
Plaćanje računa 4506-034-3-1-2024 1 |
5.98 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
179 |
27.02.2024. |
IRATA D.O.O |
57955903173 |
Zagreb |
Plaćanje računa 355-1-1-1-2024 1 |
64.5 |
EUR |
Dobavljači za računalne usluge |
180 |
27.02.2024. |
DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ ORD.MED.RADA I SPORTA |
04154250204 |
Gospić |
Plaćanje računa 165/1/1-1-2024 1 |
57 |
EUR |
Dobavljači za zdravstvene usluge |
181 |
27.02.2024. |
VINDIJA D.D. VARAŽDIN |
44138062462 |
Varaždin |
Plaćanje računa 1-153201833-1-2024 1 |
260.38 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
182 |
27.02.2024. |
DUKAT D.D. |
25457712630 |
Zagreb |
Plaćanje računa 86089-16-1-1-2024 1 |
240.3 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
183 |
27.02.2024. |
KLAONICA CESARICA |
29454869184 |
Karlobag |
Plaćanje računa 106/01/0-1-2024 1 |
96.23 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
184 |
27.02.2024. |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
Zagreb-Novi Zagreb |
Plaćanje računa 117054006517-1-2024 1 |
51.71 |
EUR |
Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
147 |
21.02.2024. |
PLODINE D.D. RIJEKA |
92510683607 |
Rijeka |
PLAĆANJE RAČUNA |
2.76 |
EUR |
|
148 |
21.02.2024. |
STARČEVIĆ,OBRT ZA STROJNU OBRADU |
46009109169 |
Lički Osik |
Plaćanje računa 22/1/1-1-2024 1 |
60 |
EUR |
Dobavljači za usluge teku.i investic.održavanja |
149 |
21.02.2024. |
GRAD GOSPIĆ |
22538763965 |
Gospić |
Plaćanje računa 7574401-1-2024 1 |
64.14 |
EUR |
Dobavljači za komunalne usluge |
150 |
21.02.2024. |
ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme |
70812508533 |
Čavle |
Plaćanje računa 1644-3910-1-2024 1 |
153.38 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
151 |
21.02.2024. |
ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme |
70812508533 |
Čavle |
Plaćanje računa 1645-3910-1-2024 1 |
37.94 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
152 |
21.02.2024. |
ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme |
70812508533 |
Čavle |
Plaćanje računa 1646-3910-1-2024 1 |
18.08 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
153 |
21.02.2024. |
KLAONICA CESARICA |
29454869184 |
Karlobag |
Plaćanje računa 87/01/0-1-2024 1 |
139.5 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
154 |
21.02.2024. |
KLAONICA CESARICA |
29454869184 |
Karlobag |
Plaćanje računa 89/01/0-1-2024 1 |
232.25 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
155 |
21.02.2024. |
KLAONICA CESARICA |
29454869184 |
Karlobag |
Plaćanje računa 88/01/0-1-2024 1 |
139.4 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
156 |
21.02.2024. |
KLAONICA CESARICA |
29454869184 |
Karlobag |
Plaćanje računa 96/01/0-1-2024 1 |
530.8 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
157 |
21.02.2024. |
VINDIJA D.D. VARAŽDIN |
44138062462 |
Varaždin |
Plaćanje računa 1-153136883-1-2024 1 |
27.74 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
158 |
21.02.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 2094/111/2-1-2024 1 |
524.42 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
159 |
21.02.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 2096/111/2-1-2024 1 |
135.89 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
160 |
21.02.2024. |
GRAD GOSPIĆ |
22538763965 |
Gospić |
Plaćanje računa 7581122-1-2024 1 |
64.14 |
EUR |
Dobavljači za komunalne usluge |
161 |
21.02.2024. |
GRAD GOSPIĆ |
22538763965 |
Gospić |
Plaćanje računa 7587848-1-2024 1 |
64.14 |
EUR |
Dobavljači za komunalne usluge |
162 |
21.02.2024. |
GRAD GOSPIĆ |
22538763965 |
Gospić |
Plaćanje računa 7594569-1-2024 1 |
64.14 |
EUR |
Dobavljači za komunalne usluge |
163 |
21.02.2024. |
IRATA D.O.O |
57955903173 |
Zagreb |
Plaćanje računa 339-1-1-1-2024 1 |
56.25 |
EUR |
Dobavljači za računalne usluge |
164 |
21.02.2024. |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
Zagreb |
Plaćanje računa 08-0124-0043958-1-2024 1 |
248.86 |
EUR |
Dobavljači za bankarske i usl.platnog prometa |
165 |
21.02.2024. |
KLAONICA CESARICA |
29454869184 |
Karlobag |
Plaćanje računa 67/01/0-1-2024 1 |
113.49 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
166 |
21.02.2024. |
KLAONICA CESARICA |
29454869184 |
Karlobag |
Plaćanje računa 72/01/0-1-2024 1 |
126.1 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
167 |
21.02.2024. |
TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ |
75685610464 |
Gospić |
Plaćanje računa 235/99/1-1-2024 1 |
378.74 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
168 |
21.02.2024. |
DUKAT D.D. |
25457712630 |
Zagreb |
Plaćanje računa 78294-16-1-1-2024 1 |
301.34 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
169 |
21.02.2024. |
DUKAT D.D. |
25457712630 |
Zagreb |
Plaćanje računa 78296-16-1-1-2024 1 |
103.09 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
170 |
21.02.2024. |
DUKAT D.D. |
25457712630 |
Zagreb |
Plaćanje računa 78295-16-1-1-2024 1 |
74.05 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
171 |
21.02.2024. |
TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ |
75685610464 |
Gospić |
Plaćanje računa 238/99/1-1-2024 1 |
71.6 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
172 |
21.02.2024. |
TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ |
75685610464 |
Gospić |
Plaćanje računa 237/99/1-1-2024 1 |
55.43 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
173 |
21.02.2024. |
TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ |
75685610464 |
Gospić |
Plaćanje računa 236/99/1-1-2024 1 |
13.97 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
174 |
21.02.2024. |
LEDENI obrt za trg. i usluge vl. Josip Orešković |
57400816417 |
Otočac |
Plaćanje računa 34/1/1-1-2024 1 |
586.6 |
EUR |
Dobavljači za Instrumente, uređaje i stojeve |
175 |
21.02.2024. |
WIENER OSIGURANJE VIG d.d |
52848403362 |
Zagreb |
Uplata broj:0801-50247728 |
1,165.14 |
EUR |
|
176 |
21.02.2024. |
WIENER OSIGURANJE VIG d.d |
52848403362 |
Zagreb |
Uplata broj:0801-50247727 |
69.22 |
EUR |
|
140 |
15.02.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 1806/111/2-1-2024 1 |
647.64 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
141 |
15.02.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 1808/111/2-1-2024 1 |
561.84 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
142 |
15.02.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 1800/111/2-1-2024 1 |
265.06 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
143 |
15.02.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 1803/111/2-1-2024 1 |
137.46 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
144 |
15.02.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 1802/111/2-1-2024 1 |
136.56 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
145 |
15.02.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 1804/111/2-1-2024 1 |
92.92 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
146 |
15.02.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 1807/111/2-1-2024 1 |
13.97 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
112 |
13.02.2024. |
DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ ORD.MED.RADA I SPORTA |
04154250204 |
Gospić |
Plaćanje računa 17/1/1-1-2024 1 |
114 |
EUR |
Dobavljači za zdravstvene usluge |
113 |
13.02.2024. |
IRATA D.O.O |
57955903173 |
Zagreb |
Plaćanje računa 317-1-1-1-2024 1 |
56.25 |
EUR |
Dobavljači za računalne usluge |
114 |
13.02.2024. |
DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ |
04154250204 |
Gospić |
Plaćanje računa 05-24-1-2024 1 |
1,226.98 |
EUR |
Dobavljači za zakupnine i najamnine |
115 |
13.02.2024. |
KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o. |
64163074544 |
Gospić |
Plaćanje računa 00025/6/1-1-2024 1 |
534.5 |
EUR |
Dobavljači za komunalne usluge |
116 |
13.02.2024. |
A1 Hrvatska d.o.o. |
23269006802 |
Zagreb |
Plaćanje računa 0000491042022024-1-2024 1 |
173.2 |
EUR |
Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza |
117 |
13.02.2024. |
PERUŠIĆ d.o.o. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI |
72380967406 |
Perušić |
Plaćanje računa 829536-1-2024 1 |
30.77 |
EUR |
Dobavljači za komunalne usluge |
118 |
13.02.2024. |
A1 Hrvatska d.o.o. |
23269006802 |
Zagreb |
Plaćanje računa 0000491041022024-1-2024 1 |
22.29 |
EUR |
Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza |
119 |
13.02.2024. |
IRATA D.O.O |
57955903173 |
Zagreb |
Plaćanje računa 325-1-1-1-2024 1 |
37.5 |
EUR |
Dobavljači za računalne usluge |
120 |
13.02.2024. |
Učilište EDUKA-SAVJET vl.Višnja Mikuš-Krešić |
69127475284 |
Sesvete |
Plaćanje računa 58/1/1-1-2024 1 |
199.09 |
EUR |
Dobavljači za intelektualne i osobne usluge |
121 |
13.02.2024. |
ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme |
70812508533 |
Čavle |
Plaćanje računa 1146-100-3910-1-2024 1 |
47.5 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
122 |
13.02.2024. |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
Zagreb |
Plaćanje računa 25-0124-0009220-1-2024 1 |
1.66 |
EUR |
Dobavljači za bankarske i usl.platnog prometa |
123 |
13.02.2024. |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO |
96210828522 |
Gospić |
Plaćanje računa 240091-1-2024 1 |
134.34 |
EUR |
Dobavljači za zdravstvene usluge |
124 |
13.02.2024. |
DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ ORD.MED.RADA I SPORTA |
04154250204 |
Gospić |
Plaćanje računa 125/1/1-1-2024 1 |
71.6 |
EUR |
Dobavljači za zdravstvene usluge |
125 |
13.02.2024. |
AUTOTRANS D.O.O. |
19819724166 |
Cres |
Plaćanje računa 596-132-1-24-1-2024 1 |
187.5 |
EUR |
Dobavljači za ostale usluge |
126 |
13.02.2024. |
AUTOTRANS D.O.O. |
19819724166 |
Cres |
Plaćanje računa 595-132-1-24-1-2024 1 |
125 |
EUR |
Dobavljači za ostale usluge |
127 |
13.02.2024. |
HEP OPSKRBA |
63073332379 |
Zagreb |
Plaćanje računa 0010018249-240120-6-1-2024 1 |
1,601.96 |
EUR |
Dobavljači za energiju |
128 |
13.02.2024. |
KLAONICA CESARICA |
29454869184 |
Karlobag |
Plaćanje računa 60/01/0-1-2024 1 |
139.4 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
129 |
13.02.2024. |
BUTAN PLIN |
80051835685 |
Novigrad (Cittanova) |
Plaćanje računa 60/0007/214-1-2024 1 |
4,653.60 |
EUR |
Dobavljači za energiju |
130 |
13.02.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 1495/111/2-1-2024 1 |
565.26 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
131 |
13.02.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 1488/111/2-1-2024 1 |
397.92 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
132 |
13.02.2024. |
VINDIJA D.D. VARAŽDIN |
44138062462 |
Varaždin |
Plaćanje računa 1-152946203-1-2024 1 |
210.17 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
133 |
13.02.2024. |
DUKAT D.D. |
25457712630 |
Zagreb |
Plaćanje računa 59322-16-1-1-2024 1 |
178.37 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
134 |
13.02.2024. |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
Zagreb-Novi Zagreb |
Plaćanje računa 117054004875-1-2024 1 |
100.69 |
EUR |
Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
135 |
13.02.2024. |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
Zagreb-Novi Zagreb |
Plaćanje računa 117054004883-1-2024 1 |
32 |
EUR |
Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
136 |
13.02.2024. |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
Zagreb-Novi Zagreb |
Plaćanje računa 117054004867-1-2024 1 |
13.13 |
EUR |
Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
137 |
13.02.2024. |
DUKAT D.D. |
25457712630 |
Zagreb |
Plaćanje računa 69181-16-1-1-2024 1 |
101.7 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
138 |
13.02.2024. |
MARTA Obrt za trg.i cvjećarstvo |
30322655655 |
Gospić |
Plaćanje računa 7/1/1-1-2024 1 |
60 |
EUR |
Dobavljači za ostale nespomenute rashode poslovanj |
139 |
13.02.2024. |
PLODINE D.D. RIJEKA |
92510683607 |
Rijeka |
Plaćanje računa 979-034-1-1-2024 1 |
106.18 |
EUR |
Dobavljači za sitni inv.i auto gume |
391 |
08.02.2024. |
Plaće |
|
|
Plaće za zaposlene |
115,759.87 |
EUR |
Plaće za zaposlene |
392 |
08.02.2024. |
Plaće |
|
|
Prekovremeni rad |
3,843.46 |
EUR |
Prekovremeni rad |
393 |
08.02.2024. |
Plaće |
|
|
Naknada za bolest, invalidnost i-neopor.dio |
398.17 |
EUR |
Naknada za bolest, invalidnost i-neopor.dio |
394 |
08.02.2024. |
Plaće |
|
|
regres za godišnji odmor |
1,200.00 |
EUR |
regres za godišnji odmor |
395 |
08.02.2024. |
Plaće |
|
|
dop.za obavezno zdravstv.osig-riznica |
19,734.54 |
EUR |
dop.za obavezno zdravstv.osig-riznica |
396 |
08.02.2024. |
Plaće |
|
|
Naknada za prijevoz na posao i s posla |
4,315.98 |
EUR |
Naknada za prijevoz na posao i s posla |
77 |
06.02.2024. |
IRATA D.O.O |
57955903173 |
Zagreb |
Plaćanje računa 231-1-1-1-2024 1 |
270.08 |
EUR |
Dobavljači za računalne usluge |
78 |
06.02.2024. |
IRATA D.O.O |
57955903173 |
Zagreb |
Plaćanje računa 172-1-1-1-2024 1 |
52.5 |
EUR |
Dobavljači za računalne usluge |
79 |
06.02.2024. |
NetCom d.o.o. |
46118101286 |
Rijeka |
Plaćanje računa 337/0102/1-1-2024 1 |
41.48 |
EUR |
Dobavljači za računalne usluge |
80 |
06.02.2024. |
MARTINČIĆ D.O.O. GOSPIĆ |
61170856401 |
Gospić |
Plaćanje računa 53/01/4-1-2024 1 |
11.8 |
EUR |
Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr |
81 |
06.02.2024. |
POLJOPROMET d.o.o. |
08446807015 |
Gospić |
Plaćanje računa 8/3/4-1-2024 1 |
34.6 |
EUR |
Dobavljači za energiju |
82 |
06.02.2024. |
COKY d.o.o. |
54120753896 |
Gospić |
Plaćanje računa 10/1/2-1-2024 1 |
945.38 |
EUR |
Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
83 |
06.02.2024. |
INA D.D. ZAGREB (PLIN I GORIVO-AKTIVNI) |
27759560625 |
Zagreb-Novi Zagreb |
Plaćanje računa 1874-1-2024 1 |
59.99 |
EUR |
Dobavljači za energiju |
84 |
06.02.2024. |
TK Elvator Eastrem Europe GmbH |
94505281348 |
Zagreb |
Plaćanje računa 2786/01-1-2024 1 |
48.53 |
EUR |
Dobavljači za usluge teku.i investic.održavanja |
85 |
06.02.2024. |
Hrvatski Telekom D.D. |
81793146560 |
Zagreb |
Plaćanje računa 5005360236-293-7-1-2024 1 |
15.91 |
EUR |
Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza |
86 |
06.02.2024. |
Hrvatski Telekom D.D. |
81793146560 |
Zagreb |
Plaćanje računa 5009134934-293-5-1-2024 1 |
14.81 |
EUR |
Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza |
87 |
06.02.2024. |
Hrvatski Telekom D.D. |
81793146560 |
Zagreb |
Plaćanje računa 5005357624-293-3-1-2024 1 |
14.6 |
EUR |
Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza |
88 |
06.02.2024. |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO |
96210828522 |
Gospić |
Plaćanje računa 240056-1-2024 1 |
438 |
EUR |
Dobavljači za zdravstvene usluge |
89 |
06.02.2024. |
USLUGA d.o.o. |
90077579259 |
Gospić |
Plaćanje računa 627/5/1-1-2024 1 |
379.09 |
EUR |
Dobavljači za komunalne usluge |
90 |
06.02.2024. |
USLUGA d.o.o. |
90077579259 |
Gospić |
Plaćanje računa 628/5/1-1-2024 1 |
10.5 |
EUR |
Dobavljači za komunalne usluge |
91 |
06.02.2024. |
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA |
68419124305 |
Zagreb |
Plaćanje računa 4047943798-202402-0-1-2024 1 |
31.86 |
EUR |
Dobavljači za usluge promidžbe i informiranja |
92 |
06.02.2024. |
DUKAT D.D. |
25457712630 |
Zagreb |
Plaćanje računa 51968-16-1-1-2024 1 |
418.88 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
93 |
06.02.2024. |
KLAONICA CESARICA |
29454869184 |
Karlobag |
Plaćanje računa 56/01/0-1-2024 1 |
332 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
94 |
06.02.2024. |
TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ |
75685610464 |
Gospić |
Plaćanje računa 143/99/1-1-2024 1 |
199.19 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
95 |
06.02.2024. |
VINDIJA D.D. VARAŽDIN |
44138062462 |
Varaždin |
Plaćanje računa 1-152878233-1-2024 1 |
146.9 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
96 |
06.02.2024. |
TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ |
75685610464 |
Gospić |
Plaćanje računa 146/99/1-1-2024 1 |
61.74 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
97 |
06.02.2024. |
DUKAT D.D. |
25457712630 |
Zagreb |
Plaćanje računa 51969-16-1-1-2024 1 |
58.1 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
98 |
06.02.2024. |
TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ |
75685610464 |
Gospić |
Plaćanje računa 145/99/1-1-2024 1 |
44.1 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
99 |
06.02.2024. |
DUKAT D.D. |
25457712630 |
Zagreb |
Plaćanje računa 51970-16-1-1-2024 1 |
21.42 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
100 |
06.02.2024. |
TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ |
75685610464 |
Gospić |
Plaćanje računa 144/99/1-1-2024 1 |
13.97 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
101 |
06.02.2024. |
PLODINE D.D. RIJEKA |
92510683607 |
Rijeka |
Plaćanje računa 5521-034-2-1-2024 1 |
28.09 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
102 |
06.02.2024. |
PLODINE D.D. RIJEKA |
92510683607 |
Rijeka |
Plaćanje računa 45002-034-1-1-2023 1 |
63.58 |
EUR |
Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr |
103 |
06.02.2024. |
PLODINE D.D. RIJEKA |
92510683607 |
Rijeka |
Plaćanje računa 45002-034-1-1-2023 1 |
63.58 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
104 |
06.02.2024. |
PLODINE D.D. RIJEKA |
92510683607 |
Rijeka |
Plaćanje računa 39243-034-1-1-2022 1 |
64.98 |
EUR |
|
105 |
06.02.2024. |
PLODINE D.D. RIJEKA |
92510683607 |
Rijeka |
Plaćanje računa 38356-034-5-1-2023 1 |
36.45 |
EUR |
Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
106 |
06.02.2024. |
PLODINE D.D. RIJEKA |
92510683607 |
Rijeka |
Plaćanje računa 38356-034-5-1-2023 1 |
36.45 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
107 |
06.02.2024. |
PLODINE D.D. RIJEKA |
92510683607 |
Rijeka |
Plaćanje računa 6-1101-034-30-1-2024 1 |
24.32 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
108 |
06.02.2024. |
PLODINE D.D. RIJEKA |
92510683607 |
Rijeka |
Plaćanje računa 21431-034-3-1-2023 1 |
13.09 |
EUR |
Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
109 |
06.02.2024. |
PLODINE D.D. RIJEKA |
92510683607 |
Rijeka |
Plaćanje računa 33493-034-4-1-2023 1 |
120.98 |
EUR |
Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
110 |
06.02.2024. |
PLODINE D.D. RIJEKA |
92510683607 |
Rijeka |
Plaćanje računa 31796-034-1-1-2022 1 |
122.35 |
EUR |
|
111 |
06.02.2024. |
PLODINE D.D. RIJEKA |
92510683607 |
Rijeka |
Plaćanje računa 34476-034-1-1-2022 1 |
54.41 |
EUR |
|
53 |
31.01.2024. |
LJEKARNA PABLO |
23197705042 |
Gospić |
Plaćanje računa 6-17-1-1-2024 1 |
136.37 |
EUR |
Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
54 |
31.01.2024. |
DJEČJI VRTIĆ RIJEKA |
30123739908 |
Rijeka |
Plaćanje računa 60-2024-24-1-2024 1 |
206.91 |
EUR |
Dobavljači za stručno usavršavanje zaposlenika |
55 |
31.01.2024. |
DJEČJI VRTIĆ RIJEKA |
30123739908 |
Rijeka |
Plaćanje računa 60-2024-25-1-2024 1 |
206.91 |
EUR |
Dobavljači za stručno usavršavanje zaposlenika |
56 |
31.01.2024. |
ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme |
70812508533 |
Čavle |
Plaćanje računa 797-3910-1-2024 1 |
281.88 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
57 |
31.01.2024. |
ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme |
70812508533 |
Čavle |
Plaćanje računa 791-3910-1-2024 1 |
172.83 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
58 |
31.01.2024. |
ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme |
70812508533 |
Čavle |
Plaćanje računa 792-3910-1-2024 1 |
74.75 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
59 |
31.01.2024. |
Lindstrom d.o.o. |
17796122877 |
Zagreb-Susedgrad |
Plaćanje računa 2400027/1/2-1-2024 1 |
23.6 |
EUR |
Dobavljači za zakupnine i najamnine |
60 |
31.01.2024. |
ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme |
70812508533 |
Čavle |
Plaćanje računa 896-100-3910-1-2024 1 |
81.14 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
61 |
31.01.2024. |
ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme |
70812508533 |
Čavle |
Plaćanje računa 897-100-3910-1-2024 1 |
46.25 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
62 |
31.01.2024. |
DUKAT D.D. |
25457712630 |
Zagreb |
Plaćanje računa 41185-16-1-1-2024 1 |
241.98 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
63 |
31.01.2024. |
ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme |
70812508533 |
Čavle |
Plaćanje računa 793-3910-1-2024 1 |
37.5 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
64 |
31.01.2024. |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
Zagreb-Novi Zagreb |
Plaćanje računa 117054003283-1-2024 1 |
1,085.19 |
EUR |
Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
65 |
31.01.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 1191/111/2-1-2024 1 |
506.33 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
66 |
31.01.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 1193/111/2-1-2024 1 |
396.57 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
67 |
31.01.2024. |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
Zagreb-Novi Zagreb |
Plaćanje računa 117054003267-1-2024 1 |
264.56 |
EUR |
Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
68 |
31.01.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 1180/111/2-1-2024 1 |
182.09 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
69 |
31.01.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 1190/111/2-1-2024 1 |
124.79 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
70 |
31.01.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 1186/111/2-1-2024 1 |
117.56 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
71 |
31.01.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 1177/111/2-1-2024 1 |
109.31 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
72 |
31.01.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 1189/111/2-1-2024 1 |
80.66 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
73 |
31.01.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 1192/111/2-1-2024 1 |
44.25 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
74 |
31.01.2024. |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
Zagreb-Novi Zagreb |
Plaćanje računa 117054003291-1-2024 1 |
30.85 |
EUR |
Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
75 |
31.01.2024. |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
Zagreb-Novi Zagreb |
Plaćanje računa 117054003259-1-2024 1 |
4.38 |
EUR |
Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
76 |
31.01.2024. |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
Zagreb-Novi Zagreb |
Plaćanje računa 117054003275-1-2024 1 |
2.85 |
EUR |
Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
48 |
26.01.2024. |
TEB poslovno savjetovanje |
99944170669 |
|
Plaćanje računa 5270-1-77-1-2021 1 |
172.54 |
EUR |
|
49 |
26.01.2024. |
PLODINE D.D. RIJEKA |
92510683607 |
Rijeka |
Plaćanje računa 2-3043-034-30-1-2024 1 |
8.99 |
EUR |
Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr |
50 |
26.01.2024. |
NATURA CENTAR d.o.o. |
98962053654 |
Zagreb |
Plaćanje računa 13/1/1-1-2024 1 |
591 |
EUR |
Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
51 |
26.01.2024. |
KLAONICA CESARICA |
29454869184 |
Karlobag |
Plaćanje računa 40/01/0-1-2024 1 |
185.8 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
52 |
26.01.2024. |
KLAONICA CESARICA |
29454869184 |
Karlobag |
Plaćanje računa 46/01/0-1-2024 1 |
511.59 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
43 |
24.01.2024. |
IRATA D.O.O |
57955903173 |
Zagreb |
Plaćanje računa 140-1-1-1-2024 1 |
90 |
EUR |
Dobavljači za računalne usluge |
44 |
24.01.2024. |
ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme |
70812508533 |
Čavle |
Plaćanje računa 547-100-3910-1-2024 1 |
718.73 |
EUR |
Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
45 |
24.01.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 847/111/2-1-2024 1 |
482.5 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
46 |
24.01.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 852/111/2-1-2024 1 |
391.62 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
47 |
24.01.2024. |
TEB poslovno savjetovanje |
99944170669 |
ZAGREB |
PRETPLATA ZA 2024 |
190 |
EUR |
|
36 |
19.01.2024. |
KLAONICA CESARICA |
29454869184 |
Karlobag |
Plaćanje računa 23/01/0-1-2024 1 |
93 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
37 |
19.01.2024. |
KLAONICA CESARICA |
29454869184 |
Karlobag |
Plaćanje računa 26/01/0-1-2024 1 |
139.4 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
38 |
19.01.2024. |
KLAONICA CESARICA |
29454869184 |
Karlobag |
Plaćanje računa 27/01/0-1-2024 1 |
73.35 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
39 |
19.01.2024. |
TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ |
75685610464 |
Gospić |
Plaćanje računa 57/99/1-1-2024 1 |
164.64 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
40 |
19.01.2024. |
TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ |
75685610464 |
Gospić |
Plaćanje računa 60/99/1-1-2024 1 |
62.04 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
41 |
19.01.2024. |
TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ |
75685610464 |
Gospić |
Plaćanje računa 59/99/1-1-2024 1 |
51.75 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
42 |
19.01.2024. |
TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ |
75685610464 |
Gospić |
Plaćanje računa 58/99/1-1-2024 1 |
16.25 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
2 |
18.01.2024. |
IRATA D.O.O |
57955903173 |
Zagreb |
Plaćanje računa 11-1-1-1-2024 1 |
270.08 |
EUR |
Dobavljači za računalne usluge |
3 |
18.01.2024. |
POLJOPROMET d.o.o. |
08446807015 |
Gospić |
Plaćanje računa 1/3/4-1-2024 1 |
17.3 |
EUR |
Dobavljači za energiju |
4 |
18.01.2024. |
IRATA D.O.O |
57955903173 |
Zagreb |
Plaćanje računa 92-1-1-1-2024 1 |
187.5 |
EUR |
Dobavljači za računalne usluge |
5 |
18.01.2024. |
TIP TOP VL.FILIP KOVAČEVIĆ |
20793323358 |
Gospić |
Plaćanje računa 2-3-3-1-2024 1 |
89 |
EUR |
Dobavljači za usluge teku.i investic.održavanja |
6 |
18.01.2024. |
Učilište EDUKA-SAVJET vl.Višnja Mikuš-Krešić |
69127475284 |
Sesvete |
Plaćanje računa 4/1/1-1-2024 1 |
199.09 |
EUR |
Dobavljači za intelektualne i osobne usluge |
7 |
18.01.2024. |
ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme |
70812508533 |
Čavle |
Plaćanje računa 211-3910-1-2024 1 |
165 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
8 |
18.01.2024. |
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA |
68419124305 |
Zagreb |
Plaćanje računa 4047943798-202401-1-1-2024 1 |
31.86 |
EUR |
Dobavljači za usluge promidžbe i informiranja |
9 |
18.01.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 17/111/2-1-2024 1 |
101.93 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
10 |
18.01.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 9/111/2-1-2024 1 |
30.78 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
11 |
18.01.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 10/111/2-1-2024 1 |
30.78 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
12 |
18.01.2024. |
DUKAT D.D. |
25457712630 |
Zagreb |
Plaćanje računa 6835-16-1-1-2024 1 |
76.87 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
13 |
18.01.2024. |
VINDIJA D.D. VARAŽDIN |
44138062462 |
Varaždin |
Plaćanje računa 1-152458653-1-2024 1 |
13.99 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
14 |
18.01.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 23/111/2-1-2024 1 |
121 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
15 |
18.01.2024. |
ZU ljekarne Švaljek |
55832250129 |
Lički Osik |
Plaćanje računa 1-14-99-1-2024 1 |
37.98 |
EUR |
Dobavljači za službena, radna i zast.odjeća i obuć |
16 |
18.01.2024. |
BUTAN PLIN |
80051835685 |
Novigrad (Cittanova) |
Plaćanje računa 7/0007/214-1-2024 1 |
1,419.63 |
EUR |
Dobavljači za energiju |
17 |
18.01.2024. |
KLAONICA CESARICA |
29454869184 |
Karlobag |
Plaćanje računa 8/01/0-1-2024 1 |
256.85 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
18 |
18.01.2024. |
DUKAT D.D. |
25457712630 |
Zagreb |
Plaćanje računa 13983-16-1-1-2024 1 |
253.36 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
19 |
18.01.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 20/111/2-1-2024 1 |
530.42 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
20 |
18.01.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 24/111/2-1-2024 1 |
503.42 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
21 |
18.01.2024. |
M.I. D.O.O. GOSPIĆ |
28674433096 |
Gospić |
Plaćanje računa 3/01/1-1-2024 1 |
656.25 |
EUR |
Dobavljači za intelektualne i osobne usluge |
22 |
18.01.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 518/111/2-1-2024 1 |
500.94 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
23 |
18.01.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 517/111/2-1-2024 1 |
425.97 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
24 |
18.01.2024. |
DUKAT D.D. |
25457712630 |
Zagreb |
Plaćanje računa 21614-16-1-1-2024 1 |
302.53 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
25 |
18.01.2024. |
VINDIJA D.D. VARAŽDIN |
44138062462 |
Varaždin |
Plaćanje računa 1-152604233-1-2024 1 |
240.17 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
26 |
18.01.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 519/111/2-1-2024 1 |
135.87 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
27 |
18.01.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 512/111/2-1-2024 1 |
124.08 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
28 |
18.01.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 501/111/2-1-2024 1 |
105.89 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
29 |
18.01.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 516/111/2-1-2024 1 |
105.65 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
30 |
18.01.2024. |
DUKAT D.D. |
25457712630 |
Zagreb |
Plaćanje računa 21616-16-1-1-2024 1 |
92.26 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
31 |
18.01.2024. |
M.I. D.O.O. GOSPIĆ |
28674433096 |
Gospić |
Plaćanje računa 5/01/1-1-2024 1 |
81.25 |
EUR |
Dobavljači za intelektualne i osobne usluge |
32 |
18.01.2024. |
DUKAT D.D. |
25457712630 |
Zagreb |
Plaćanje računa 21615-16-1-1-2024 1 |
80.89 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
33 |
18.01.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 511/111/2-1-2024 1 |
72.92 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
34 |
18.01.2024. |
M.I. D.O.O. GOSPIĆ |
28674433096 |
Gospić |
Plaćanje računa 4/01/1-1-2024 1 |
56.25 |
EUR |
Dobavljači za intelektualne i osobne usluge |
35 |
18.01.2024. |
BROSS TRADE D.O.O |
83598114879 |
Split |
Plaćanje računa 502/111/2-1-2024 1 |
10.66 |
EUR |
Dobavljači za Materijal i sirovine |
386 |
17.01.2024. |
Plaće |
|
|
Plaće za zaposlene |
11,736.72 |
EUR |
Plaće za zaposlene |
387 |
17.01.2024. |
Plaće |
|
|
Prekovremeni rad |
77.81 |
EUR |
Prekovremeni rad |
388 |
17.01.2024. |
Plaće |
|
|
Naknada za bolest, invalidnost i-neopor.dio |
398.17 |
EUR |
Naknada za bolest, invalidnost i-neopor.dio |
389 |
17.01.2024. |
Plaće |
|
|
dop.za obavezno zdravstv.osig-riznica |
1,949.38 |
EUR |
dop.za obavezno zdravstv.osig-riznica |
390 |
17.01.2024. |
Plaće |
|
|
Naknada za prijevoz na posao i s posla |
517.15 |
EUR |
Naknada za prijevoz na posao i s posla |
1 |
15.01.2024. |
|
|
|
POVRAT SREDSTAVA |
4,309.97 |
EUR |
|
384 |
12.01.2024. |
Plaće |
|
|
Plaće za zaposlene |
334.35 |
EUR |
Plaće za zaposlene |
385 |
12.01.2024. |
Plaće |
|
|
dop.za obavezno zdravstv.osig-riznica |
55.17 |
EUR |
dop.za obavezno zdravstv.osig-riznica |
380 |
10.01.2024. |
Plaće |
|
|
Plaće za zaposlene |
102,421.20 |
EUR |
Plaće za zaposlene |
381 |
10.01.2024. |
Plaće |
|
|
Prekovremeni rad |
2,302.91 |
EUR |
Prekovremeni rad |
382 |
10.01.2024. |
Plaće |
|
|
dop.za obavezno zdravstv.osig-riznica |
17,279.49 |
EUR |
dop.za obavezno zdravstv.osig-riznica |
383 |
10.01.2024. |
Plaće |
|
|
Naknada za prijevoz na posao i s posla |
3,135.60 |
EUR |
Naknada za prijevoz na posao i s posla |